2026年4月23日,正裕工业发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,且自评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素,内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖浙江正裕工业股份有限公司等多家单位,资产总额与营业收入占比均达100%,涉及汽车零部件制造等主要业务及子公司管理等重点高风险领域。公司依据相关规范和内部制度开展评价工作,缺陷认定标准与往年一致。
2025年度公司内部控制运行有效,主要业务流程制度完善且执行到位。2026年,公司将结合发展战略和经营环境变化,持续修订完善内部控制管理制度,推行精细化管控,加强监督检查,优化业务流程和内控环境,保障经济效益和战略目标实现。