特发信息2025年度内控评价良好,多领域管控有效助力发展

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2026年4月22日,深圳市特发信息股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系等,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及合并报表范围内的事业部、分子公司,资产总额和营业收入均占公司合并报表相应总额的100%。主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注资金活动、采购管理等风险领域。

在各业务领域,公司均有相应举措。组织架构上,完善法人治理结构,2025年10月取消监事会,其职权由董事会审计委员会行使;发展战略方面,以“十四五”规划为牵引,开展“十五五”规划编制;人力资源管理依法合规,构建“引育并举”格局;社会责任上,完善安全管理体系,践行公益;企业文化深入宣贯;资金活动保障安全;采购业务降本增效;资产管理确保安全;销售业务拓展市场;租赁业务提升竞争力;研发管理成果显著;工程项目规范管理;担保业务防控风险;财务报告准确规范;全面预算有效执行;合同管理加强审核;内部信息传递高效;信息系统建设保障安全;合规管理接轨国际;内部监督健全机制。

公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大及重要缺陷。此外,报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。

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