芯瑞达2025年度内控评价无重大缺陷,将强化风控促发展

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2026年04月22日,芯瑞达发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。建立健全和评价内控是董事会责任,监事会、审计委员会监督,经理层负责日常运行。内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论为,基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告发出日之间未发生影响结论的因素。

评价工作由董事会及审计委员会领导,按风险导向原则确定范围,涵盖主要单位、业务及高风险领域。评价程序包括成立小组、现场检查等,运用多种方法收集证据。纳入评价的业务有采购、销售、人力资源等,各业务均有相应管理制度。

公司依据内控规范体系确定缺陷认定标准,报告期内未发现财务和非财务报告内控重大缺陷。下一年度,公司将继续完善制度,强化监督检查,加强重点领域风险管控。

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