2026年04月19日,世华科技发布2025年度内部控制审计报告及内部控制评价报告。
审计报告指出,按照相关要求审计了世华科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时强调内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。
评价报告显示,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
公司内部控制评价范围涵盖公司及全部纳入合并报表的子公司,主要业务和事项包括治理结构、资金活动等,重点关注资金活动等多个高风险领域。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷。
此外,报告期内公司内部控制制度有效执行,能为经营管理提供合理保证。2026年公司将继续落实内部控制基本规范和配套指引,强化内部控制意识,优化环境,注重风险防范,促进稳定发展。