奥比中光2025年内部控制有效,2026年将深化内控体系建设

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2026年04月19日,奥比中光发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立、实施和评价内部控制是董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金活动等,重点关注销售、采购等领域。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。

报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,发现的一般缺陷已及时整改。2025年度,公司内控体系运行良好,2026年将结合实际,强化内控意识,完善内控体系,保障股东权益和公司发展。

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