信音电子2025年内部控制有效,保障业务健康运行

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2026年4月11日,信音电子发布2025年内部控制自我评价报告。公司为规范内部控制管理,增强风险防范能力,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会是评价最高决策机构,审计部负责具体实施。

评价范围包括信音电子及多家子公司,涉及公司层面内控环境、销售及收款等业务,重点关注重大投融资等风险领域。公司建立了完善的组织架构、内部审计监督体系、人力资源管理、企业文化建设和社会责任体系。

在控制活动方面,公司建立系统有效的风险评估体系,完善突发事件应急机制;建立健全公司治理和日常管理的内部控制制度;对采购、生产、销售等环节实施控制措施。信息与沟通方面,明确信息披露职责,制定相关制度。

公司制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,本年度未发现重大和重要缺陷。在评价基准日,公司不存在内部控制的重要或重大缺陷,现有内部控制制度和风险控制系统基本涵盖且行之有效,能保证公司业务活动健康运行,未来将根据实际情况及时修改和完善内控体系。

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