2026年04月11日,力芯微发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规定对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。
评价范围包括公司及其所有控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涵盖公司治理、销售、采购等业务及事项,重点关注募集资金使用等领域。公司依据相关规范开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,并明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要和一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。
报告期内,公司建立的内部控制制度得以有效执行。2026年公司将继续严格落实内部控制基本规范和配套指引,强化内控意识,优化内控环境,提升管理水平,防范风险。