泰凌微2025年度内控有效,2026年将强化内控防范风险

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2026年04月10日,泰凌微发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论表明,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖泰凌微电子(上海)股份有限公司及其所有控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金管理等,重点关注销售业务等领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司依据企业内部控制规范体系及自身管理制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,发现的一般缺陷均已整改落实。

2025年,公司对纳入评价范围的业务及事项建立并有效执行内部控制制度,实现了资产安全、财务报告真实可靠等目标。2026年度,公司将继续落实内部控制基本规范和配套指引,强化内部控制意识,优化环境,提升管理水平,防范各类风险。

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