科思科技2025年度内控有效,2026年将持续完善体系防范风险

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2026年4月10日,科思科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,按照相关规定,公司董事会对内部控制有效性负责。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证。评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;评价基准日至报告发出日,未发生影响评价结论的因素;内部控制审计意见与公司评价结论一致,审计报告披露与公司一致。

评价范围涵盖公司及子公司,业务包括组织架构、资金活动等,高风险领域有资金活动、采购业务等,且无重大遗漏和法定豁免。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与前年度一致,并区分财务和非财务报告内控明确了缺陷认定标准。报告期内,公司在财务和非财务报告内部控制方面均未发现重大、重要和一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

此外,公司上一年度无内部控制缺陷整改情况,本年度内控运行有效。2026年,公司将严格执行现有制度,完善体系,加强重点管理和监督,提升内控水平,保障持续健康发展。

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