2026年4月8日,方正科技发布2025年度内部控制评价报告。
公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论因素,且内控审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。
公司按风险导向原则确定内控评价范围,纳入的主要单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.71%,营业收入合计占比99.99%。主要业务和事项包括公司治理、信息披露、资金活动等,重点关注信息披露、关联交易等风险领域。
公司依据相关规定开展内控评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并区分财务与非财务报告内部控制制定具体认定标准。报告期内,财务报告内部控制无重大、重要缺陷;非财务报告内部控制有个别一般缺陷,但通过双重监督机制更正,未对体系运行构成实质影响,且无未完成整改的重大、重要缺陷。
2025年度,公司内部控制体系运行良好。2026年度,将结合实际情况继续评估和完善内部控制,深化体系建设,提升管理水平,保障公司战略和经营活动。