2026年04月08日,华友钴业发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了华友钴业2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华友钴业董事会的责任;注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。此外,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,华友钴业于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华友钴业2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
来源:爱集微
#华友钴业#
#内部控制审计#
#财务报告内控#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创