英利汽车2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将持续完善内控

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2026年04月01日,英利汽车发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖众多子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括销售及收款等,重点关注高风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年公司内控运行良好,聘请天健会计师事务所审计,认为总体情况良好。2026年,公司将按方案推进内控工作,持续改进完善制度,强化监督,提升管理水平。

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