复旦微电2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将深化内控融合

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2026年3月30日,复旦微电发布《2025年度内部控制评价报告》。

报告显示,公司依据相关规定对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论为,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围方面,纳入评价的主要单位资产总额占公司合并报表资产总额的99%,营业收入合计占比98%,涵盖组织架构、资金活动等业务和事项,重点关注销售、采购等领域。

公司依据相关规范确定内部控制缺陷认定标准,与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,发现的一般缺陷已整改,不影响内控目标实现。

2025年度,公司内部控制体系运行良好,未发现重大或重要控制缺陷。2026年,公司将深入推进内部控制基本规范与日常管理融合,优化内控环境,强化内控意识,提升管理水平,防范各类风险。

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