炬芯科技2025年度内控有效,2026年持续优化流程防范风险

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2026年03月29日,炬芯科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

纳入评价范围的单位涵盖炬芯科技及其多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理、资金活动等,重点关注高风险领域。公司依据相关体系和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内发现的一般缺陷均已整改,无未完成整改的重大和重要缺陷。

2025年公司内部控制制度有效执行,达到预期目标。2026年,公司将根据业务发展和实际运营,继续严格执行制度,加强内控体系建设,优化流程,防范风险,保障可持续发展。

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