炬芯科技审计委员会2025年履职良好,2026年将促财务内控更规范

来源:爱集微 #炬芯科技# #审计履职# #天健会计#
240

2026年03月29日,炬芯科技发布董事会审计委员会2025年年度履职报告。

公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘立生、陈军宁和非独立董事王丽英组成,潘立生任主任委员。报告期内,审计委员会共召开六次会议,全体委员参会且议案均审议通过,涉及选聘会计师事务所、财务报告、内审工作等多项议案。

履职方面,审计委员会监督评估天健会计师事务所工作,认为其能胜任审计工作;指导内部审计,确保公司规范运作;审阅财务报告,认为真实准确;评估内控有效性,建设成效良好;协调内外部沟通,促进财务和内控规范;审核关联交易,确保不损害股东利益。

总体来看,2025年审计委员会履职尽责,促进公司内控和财务规范。2026年将继续履职,强化事前审核,加强内审指导和外部协调,推动公司稳健发展。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #炬芯科技# #审计履职# #天健会计#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...