富士达2025年度内控评价:无重大与重要缺陷,财务与非财务内控有效

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2026年03月29日,富士达发布《中航富士达科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

报告指出,公司依据企业内部控制规范体系及相关办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司本部、子公司及分公司,资产和营收占比均达100%,主要业务和事项众多,高风险领域包括采购、销售等业务。

公司确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,定量和定性标准结合。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。此外,报告期内无其他需说明的内部控制相关重大事项。

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