2026年03月28日,时代电气发布内部控制审计报告。按照相关要求,毕马威审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计意见显示,公司于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
时代电气2025年末财务报告内部控制有效,为投资者决策提供有力支撑
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