法拉电子2025年度内控有效,财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年3月28日,法拉电子发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范体系和评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖厦门法拉电子股份有限公司、上海美星电子有限公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项众多,重点关注物资采购、收入业务等领域,且无重大遗漏和法定豁免。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内财务报告和非财务报告内部控制均无重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。此外,上一年度内部控制缺陷整改情况、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向、其他重大事项说明均不适用。

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