赛微电子2025年度内控有效,无重大与重要缺陷

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2026年3月27日,赛微电子发布2025年度内部控制自我评价报告。

董事会对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,认为公司已按要求在重大方面保持有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷,评价期内也未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涉及公司治理和业务流程多方面,重点关注业务整合、人才缺失等风险领域。公司依据相关规范和自身制度开展评价工作,并制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

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