海尔智家2025年审计委员会履职出色,2026年将持续监督维护股东利益

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2026年03月27日,海尔智家发布董事会审计委员会2025年度履职报告。

2025年,公司董事会审计委员会召开5次会议,对定期报告、分红方案、关联交易、内控情况、审计机构聘任等事宜进行审议。

工作情况方面,审计委员会认为公司财务团队具备相应能力,各期财务会计报告符合要求;制定2024年年度及2025年中期分红方案,合计分红115亿元,还实施A、H股回购方案;审议关联交易,认为符合公司战略且无不良影响;监督内控工作,未发现异常;考察聘任审计机构,续聘和信、国卫会计师事务所;2025年5月起行使监事会职权,促进公司规范运作。

2026年,审计委员会将按要求发挥监督职能,关注公司财务、内控等重大事项,维护公司与全体股东利益。

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