基康技术2025年度内控有效,助力业务健康发展

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2026年03月27日,基康技术发布《基康技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

报告称,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价期至报告发出日未发生影响结论的因素。

公司评价范围广泛,涵盖主要单位资产总额和营业收入均达100%,业务包含组织架构、发展战略等多方面,重点关注资金活动等领域。在内部控制制度建设上,公司从环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督五个方面入手,建立健全相关制度。同时,公司还制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大和重要缺陷。

2025年度,公司不断优化完善内部控制体系,运行有效。未来,公司将按要求持续推进内控体系建设,提升治理水平,促进业务健康发展。

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