通合科技2025年度内控有效,无重大及重要缺陷助力公司治理

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2026年3月26日,通合科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,依据相关规定和制度,公司在日常与专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司依据《公司法》等要求,遵循全面性等原则开展评价工作。评价范围包括公司治理结构、资金管理等主要业务和事项,以及资金管理等高风险领域,纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司财务报表总额的100%。公司采用个别访谈等方法,执行必要评价程序。

在内部控制体系方面,公司建立健全并有效实施了内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等体系。在资金管理、采购与付款等多方面都有完善的制度和规范流程,确保经营管理合法合规。

公司还明确了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,无其他内部控制相关重大事项说明。

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