2026年03月26日,南亚新材发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,天健会计师事务所审计了南亚新材2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,南亚新材于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
南亚新材2025年财务报告内部控制被审计为有效
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