2026年3月24日,国盾量子发布内部控制审计报告。按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。国盾量子董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计认为,国盾量子于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
国盾量子2025年财务报告内部控制有效,彰显企业治理实力
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