万盛股份2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年03月23日,浙江万盛股份有限公司发布《2025年度内部控制审计报告》。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,立信会计师事务所审计了万盛股份2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万盛股份董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,万盛股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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