帝科股份2025年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷,持续完善内控建设

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2026年03月20日,帝科股份发布2025年度内部控制审计报告及自我评价报告。按照相关要求,北京兴华会计师事务所审计了帝科股份2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

帝科股份自我评价报告显示,公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作。纳入评价范围的单位包括公司及下属子公司,资产和营收占比均达100%,业务涵盖组织架构、采购管理等多方面。公司确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。公司将继续完善内部控制制度建设,强化监督检查,增强可持续发展能力。

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