晶赛科技自评2025年内部控制有效,多方面保障运营合规

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2026年3月20日,晶赛科技发布内部控制自我评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。评价结论显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖本部各部门、子公司及多项业务。建立内部控制遵循合法、全面等原则,形成健全系统。同时制定了财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准。

在内部控制整体情况方面,包括环境、风险评估、控制活动、信息与沟通等方面均有完善举措。如在控制活动中,涉及资金、投资、采购等多方面管理。

报告期内,公司未发现重大、重要缺陷,对一般缺陷已制定整改计划。董事会认为公司已按要求在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制,自我评价报告经全体董事审核同意,且本年度无其他内部控制相关重大事项。

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