三超新材2025年度内控评价:无重大缺陷,财务与非财务内控有效

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2026年03月17日,三超新材发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》等规定,在日常和专项监督基础上,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会负责内控建立、实施与评价披露,监事会监督,经理层组织日常运行。内控目标是保障经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价期至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及多家子公司,资产和营收占比均达100%,涉及组织架构、资金活动等业务和事项,重点关注资金、采购等领域。公司依据相关规定开展评价工作,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,报告期内无对投资者决策有重大影响的其他内控信息。

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