2026年3月13日,芯碁微装发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。
2025年8月29日,公司完成董事会审计委员会换届选举,第三届审计委员会由周亚娜、王乐得、赵凌云三名董事组成,其中独立董事占三分之二,周亚娜任主任委员。
2025年度,审计委员会共召开5次会议,审议通过多项议案。其主要工作包括:监督和评估外部审计工作,认为容诚会计师事务所独立性和专业性良好;指导内部审计工作,公司内部控制体系运行良好;审阅公司财务报告,认为编制符合规定;评估内部控制有效性,未发现重大缺陷;协调各方与外部审计机构的沟通,提升审计效率并降低成本。
报告期内,审计委员会依据相关规定履职尽责,保障公司规范运作。2026年,全体委员将继续秉持原则,落实监管要求,聚焦关键领域履行监督职责。