胜宏科技2025年度内控评价:未发现重大缺陷,财务与非财务内控有效

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2026年3月12日,胜宏科技发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范和制度,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

在评价范围上,纳入公司及下属全资子公司,资产和营收占比均达100%。涉及控制环境、风险评估、内部控制制度、控制活动等多方面。公司营造良好控制环境,建立风险评估体系和突发事件应急机制,制定多项规章制度。在控制活动方面,涵盖交易授权、不相容职务分离等多种控制程序。

公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。此外,报告期内无其他需说明的内部控制相关重大事项。

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