2026年3月11日,工业富联发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,普华永道审计了公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,推测未来有效性存在风险。审计意见认为,公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
工业富联2025年度财务报告内部控制被认定有效
来源:爱集微
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