2026年05月04日,安车检测发布董事会对会计师事务所出具2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明公告。
中兴华对安车检测2025年度内部控制情况审计后,出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。强调事项为公司控股子公司临沂正直及其下属公司与临沂市东佳汽车服务等公司存在租赁合同纠纷,一审出租方胜诉,公司已上诉,二审未审结,管理层已制定应对方案,损失及费用已在2025年财务报表计提。
公司董事会认为审计报告涉事项符合实际,不影响财务报告内部控制有效性,同意强调事项段说明。董事会审计委员会将督促落实相关事项、提升内控水平。
公司将采取措施消除影响:一是按审慎原则会计处理,足额计提损失及费用,依法采取法律措施,依规披露信息;二是加强内部控制建设,优化制度流程,强化监督检查;三是加强规范运作意识,开展合规培训。