富创精密2025年度内控有效,2026年将加强高风险领域监督

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2026年05月03日,富创精密发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会负责建立健全和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在2025年12月31日基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内控有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及重要子公司,资产总额占比94.17%,营业收入占比99.57%,主要业务和事项包括人力资源、资金活动等,重点关注资金活动等领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关体系和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务和非财务报告均无重大和重要缺陷,一般缺陷已安排整改,基准日无未完成整改的重大和重要缺陷。

上年度一般缺陷基本整改完成,2025年度内控运行良好,2026年公司将加强主要业务及高风险领域监督检查,防范风险,促进规范管理。

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