宏微科技2025年度内控有效,2026年将持续完善体系

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2026年05月03日,宏微科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规定和办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素;内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占比均为100%,涵盖了公司经营管理主要方面,无重大遗漏、法定豁免及其他说明事项。公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,一般缺陷也得到有效整改。

本年度公司内部控制体系运行良好,2026年将继续按要求,结合发展战略和外部环境变化,持续改进完善内部控制制度,提升风险防范能力。

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