2026年05月03日,宏微科技发布内部控制审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)按照相关要求,审计了宏微科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏微科技董事会的责任,而事务所的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。最终,事务所认为宏微科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,报告还附有事务所营业执照复印件、执业证书复印件、从事证券服务业务备案完备证明材料以及签字注册会计师执业证书复印件。
宏微科技2025年财务报告内部控制有效,为投资者增添信心
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