GQY视讯内控审计现缺陷,将多举措提升内控水平

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2026年05月03日,GQY视讯发布董事会及审计委员会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。大华会计师事务所对GQY视讯2025年度内部控制情况审计,出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。

非财务报告内部控制存在重大缺陷,GQY视讯收购深圳市泰亨光电科技有限公司70%股权时,未经董事会审议且未及时披露信息,虽补充决议及公告,但导致投资活动合规控制目标相关内控未有效运行。

内部控制审计报告强调事项段显示,2025年度子公司河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司少数股东上海品颂教育科技有限公司申请撤资,2026年3月23日公司总办会通过并支付100万元退股款,付款时中瀚嘉威亏损且金额超净资产份额,决议违反规定,决策流程和付款审批不合规,构成重要缺陷,公司已自查整改。

公司董事会认同审计报告,认为不影响财务报告内部控制有效性。董事会审计委员会审核后无异议,将监督提升公司规范运作和内控有效性。

公司将加大培训提升员工内控意识,要求关键少数学习法规提升合规等意识,完善内控、规范执行、强化监督,形成内控闭环管理,提升三会治理和信息披露质量,保障合规经营。

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