2026年05月02日,京运通发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,大信会计师事务所审计了京运通2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,京运通按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
京运通2025年财务报告内部控制被认定有效
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