振华股份2025年度内控有效,2026年深化风险导向内控建设

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2026年05月01日,振华股份发布2025年度内部控制评价报告。报告称,公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司在内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司多个主要单位,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项及高风险领域涵盖公司经营管理主要方面,无重大遗漏。公司还明确了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,且与以前年度保持一致。报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,对发现的一般缺陷已制定整改措施并限期完成。

报告期内,公司内控体系运行总体有效。2026年,公司将结合业务发展与管理需求,深化以风险为导向的内控体系建设,提升风险识别、分析和应对能力,强化缺陷整改闭环,促进公司健康可持续发展。

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