微导纳米2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年5月1日,江苏微导纳米科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,天职国际审计了微导纳米2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是微导纳米公司董事会的责任,注册会计师的责任是发表审计意见和披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,微导纳米于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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