2026年05月01日,屹唐股份发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,毕马威华振会计师事务所审计了屹唐股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是屹唐股份董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出内部控制有固有局限性。最终审计意见认为,屹唐股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
屹唐股份2025年财务报告内部控制有效,保障企业稳健运营
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