淳中科技2025年度内控有效,2026年将完善制度加强监督

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2026年05月01日,淳中科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制、评价其有效性并披露报告是公司董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证。

评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及多家子公司,资产和营收占比均达100%,主要业务和事项众多,重点关注销售、资金、采购等风险领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大、重要和一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年公司内部控制总体运行良好,2026年将根据监管要求更新完善内控制度,加大审计监督力度,促进公司持续健康发展。

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