华峰测控2025年审计委员会履职尽责,助力公司规范治理

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2026年05月01日,华峰测控发布2025年度审计委员会履职情况报告。

公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成,主任委员为叶陈刚先生。2025年度共召开6次会议,审议通过如《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等多项议案。

履职方面,一是监督及评估外部审计机构工作,与年审会计师积极沟通,认为大信会计师事务所专业且报告能反映公司实际情况;二是指导公司内部审计工作,认可内部审计计划可执行性,未发现重大问题;三是审阅公司财务报告,认为报告真实准确完整;四是评估内部控制有效性,公司内控运作符合要求,无重大和重要缺陷;五是协调各方与外部审计机构沟通,提高审计工作效率;六是关注募集资金管理使用情况,认为符合规定,使用与披露一致。

总体而言,审计委员会2025年恪尽职守,2026年将继续加强沟通,发挥监督指导作用,维护公司及股东权益。

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