禾信仪器2025年内部控制有效,2026年将深化体系建设

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2026年05月01日,禾信仪器发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司董事会对内部控制有效性负责,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论表明,在2025年12月31日评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涉及公司治理、预算、采购等多方面业务,重点关注资金、采购等领域。内部控制缺陷认定标准与往年一致,分为财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。

报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,发现的一般缺陷已整改,不影响内部控制目标实现。2025年公司内部控制体系运行良好,2026年将深化体系建设,完善制度,强化监督,防范风险。

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