电科芯片2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年05月01日,电科芯片发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,天健会计师事务所审计了电科芯片2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,电科芯片于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,公告还附有天健会计师事务所合法经营、执业资质、从事证券服务业务备案工作完备的证明,以及相关注册会计师的资质证明。

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