2026年04月30日,百川股份发布控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。北京德皓国际会计师事务所依据《中国注册会计师执业准则》审计了百川股份2025年度财务报表,并于2026年4月27日签发了德皓审字[2026]00001924号标准无保留意见的审计报告。
根据相关规定,该事务所就百川股份编制的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明。事务所核对后,在所有重大方面未发现汇总表与审计的会计资料和财务报表相关内容不一致。除财务报表审计中对关联方交易有关的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。为更好理解资金占用情况,汇总表应与已审财务报表一并阅读。