禾川科技2025年审计委员会履职尽责,保障公司合规运营

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2026年04月30日,禾川科技发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第五届董事会审计委员会由何新荣、陈志平、王项彬组成,成员均具备专业知识和经验,符合规定。报告期内,审计委员会共召开3次会议,审议了对会计师事务所履职情况评估报告、半年度报告、第三季度报告等议案。

审计委员会主要工作包括:监督及评估外部审计机构天健会计师事务所,认为其能遵守准则、勤勉尽责;指导内部审计工作,未发现重大问题;审阅财务报告,认为真实准确完整;评估内部控制有效;协调各方与外部审计机构沟通,保障审计工作顺利;审核日常关联交易等事项,确保不损害股东利益。

总体而言,审计委员会忠实、勤勉履职,未来将继续维护公司与全体股东的权益。

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