禾川科技2025年度内控有效,下一年度将持续完善体系

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2026年04月30日,禾川科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并披露报告是董事会的责任,监事会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及其全部控股子公司,资产和营收占比均为100%,主要业务和高风险领域均有涉及。评价工作依据内控规范体系和公司制度,缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均无重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。

此外,上一年度无内控缺陷整改情况。本年度公司开展内控评价工作并聘请审计,现有制度能适应管理要求。下一年度,公司将持续完善内控体系,优化设计,防范风险,促进战略实现与发展。

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