威贸电子2025年内部控制有效,无重大及重要缺陷

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2026年04月30日,威贸电子发布内部控制自我评价报告。

报告对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,在财务报告内部控制方面,不存在重大缺陷,公司已按要求在重大方面保持有效;非财务报告内部控制方面,也未发现重大缺陷。自评价报告基准日至发出日,未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖上海威贸电子股份有限公司、苏州威贸电子有限公司,单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。主要事项涉及公司治理、业务管理等多方面。

公司依据相关规范开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,也无其他对投资者决策有重大影响的内部控制信息。

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