2026年04月30日,威贸电子发布内部控制审计报告。按照相关要求,中审众环会计师事务所审计了威贸电子2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威贸电子董事会的责任。注册会计师在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,威贸电子于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且非财务报告内部控制不存在重大缺陷。
威贸电子2025年财务报告内部控制有效,非财务报告无重大缺陷
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