泓禧科技2025年度内控有效,2026年将强化制度执行与风险监督

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2026年04月29日,泓禧科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

在内部控制评价工作方面,公司按风险导向原则确定评价范围,涵盖主要单位、业务和高风险领域。公司不断完善内部控制制度,在治理结构、组织结构、内部审计、人力资源管理、企业文化和社会责任等方面均有建设和实施。公司能有效进行风险评估及应对,在控制活动上,建立健全内部控制制度,采取恰当控制措施,对关联交易、对外担保和对外投资等进行有效控制。同时,公司通过电子信息系统进行信息沟通,董事会下设立审计委员会进行内部监督,并制定信息披露制度保证信息披露合规。

检查监督表明,公司内部控制执行良好,无重大缺陷。未来,公司将根据企业内部控制规范体系完善制度,加强培训和监管。此外,公司还明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大和重要缺陷。2026年公司将继续完善内部控制制度,加大执行力度,加强风险点监督。

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